• Реклама

  • Реклама


  • Новости сайта
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ. ОТ 07.07.2006 N 549 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 07.07.2005 N 581

    (по состоянию на 11 августа 2006 года)

    <<< Назад

    
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
                                       
                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            от 7 июля 2006 г. N 549
                                       
                     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 07.07.2005 N 581
       
           В   целях   координации   деятельности   субъектов   бюджетного
       планирования  по  составлению докладов  о  результатах  и  основных
       направлениях в 2006 году постановляю:
           1.  Внести в Постановление администрации Воронежской области от
       07.07.2005  N  581  "О реализации на территории области  "Концепции
       реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004  -
       2006   годах"   и   утверждении  положения  о  докладах   субъектов
       бюджетного  планирования  о  результатах  и  основных  направлениях
       своей   деятельности"   (в  редакции  постановления   администрации
       области от 16.06.2006 N 465) следующие изменения:
           1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
           "5.  Субъектам бюджетного планирования в срок до 15  июля  2006
       года  представить на рассмотрение комиссии доклады о результатах  и
       основных  направлениях своей деятельности на предстоящий  бюджетный
       год и до 2009 года.".
           1.2.  В  абзаце  4 пункта 6 приложения 1 к постановлению  слова
       "2001 и 2002 годы" заменить словами "2002 и 2003 годы".
           1.3.  Приложения  1,  2, 3, 4а, 4б, 5 к  Положению  о  докладах
       субъектов   бюджетного  планирования  о  результатах   и   основных
       направлениях   своей  деятельности  изложить   в   новой   редакции
       (приложение 1).
           1.4.  Приложение  2 к постановлению изложить в  новой  редакции
       (приложение 2).
           1.5.  В  приложении 3 к постановлению пункт 6 изложить в  новой
       редакции:
           "6.  Комиссия состоит из председателя комиссии, членов комиссии
       и двух секретарей комиссии.
           6.1. Председатель комиссии:
           - руководит работой комиссии;
           - председательствует на заседаниях комиссии;
           - осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией
       решений;
           -  подписывает  протоколы заседаний, решения и  иные  документы
       комиссии.
           6.2. Секретари комиссии по поручению председателя комиссии:
           - обеспечивают подготовку планов работы, формируют повестку дня
       заседания  комиссии, организуют подготовку материалов к заседаниям,
       а также проектов решений комиссии;
           -  информируют  членов  комиссии о месте и  времени  проведения
       очередного заседания, обеспечивают их необходимыми материалами;
           - оформляют протоколы заседаний комиссии.".
           2.  Контроль  исполнения настоящего постановления возложить  на
       первого заместителя губернатора области Наумова С.М.
       
                                                        Губернатор области
                                                               В.Г.КУЛАКОВ
       
       
       
       
       
                                                              Приложение 1
                                                           к постановлению
                                                     администрации области
                                                       от 07.07.2006 N 549
                                                                          
                                                             "Приложение 1
                                          к Положению о докладах субъектов
                                     бюджетного планирования о результатах
                                и основных направлениях своей деятельности
       
                              ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
                 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
       
       -----------------T---------T------------------------------------T-------------------------T--------¬
       ¦                ¦ Единица ¦           Отчетный период          ¦     Плановый период     ¦ Целевое¦
       ¦                ¦измерения+-----T------T------T------T---------+----------T------T-------+значение¦
       ¦                ¦         ¦2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 год¦ 2007 год ¦ 2008 ¦ 2009  ¦        ¦
       ¦                ¦         ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦(текущий)¦(плановый)¦ год  ¦  год  ¦        ¦
       +----------------+---------+-----+------+------+------+---------+----------+------+-------+--------+
       ¦                                             Цель 1                                               ¦
       +----------------T---------T-----T------T------T------T---------T----------T------T-------T--------+
       ¦Показатель 1.1  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦       ¦        ¦
       +----------------+---------+-----+------+------+------+---------+----------+------+-------+--------+
       ¦Показатель 1.2  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦       ¦        ¦
       +----------------+---------+-----+------+------+------+---------+----------+------+-------+--------+
       ¦...             ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦       ¦        ¦
       +----------------+---------+-----+------+------+------+---------+----------+------+-------+--------+
       ¦                                           Задача 1.1                                             ¦
       +----------------T---------T-----T------T------T------T---------T----------T------T-------T--------+
       ¦Показатель 1.1.1¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦       ¦        ¦
       +----------------+---------+-----+------+------+------+---------+----------+------+-------+--------+
       ¦Показатель 1.1.2¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦       ¦        ¦
       +----------------+---------+-----+------+------+------+---------+----------+------+-------+--------+
       ¦...             ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦       ¦        ¦
       +----------------+---------+-----+------+------+------+---------+----------+------+-------+--------+
       ¦                                           Задача 1.2                                             ¦
       +----------------T---------T-----T------T------T------T---------T-----------------T-------T--------+
       ¦...             ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦         ¦                 ¦       ¦        ¦
       +----------------+---------+-----+------+------+------+---------+-----------------+-------+--------+
       ¦                                             Цель 2                                               ¦
       +----------------T---------T-----T------T------T------T---------T----------T------T-------T--------+
       ¦Показатель 2.1  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦       ¦        ¦
       L----------------+---------+-----+------+------+------+---------+----------+------+-------+---------
       
       
       
       
       
                                                              Приложение 2
                                          к Положению о докладах субъектов
                                     бюджетного планирования о результатах
                                и основных направлениях своей деятельности
       
                   ОЦЕНКА ИСПОЛНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
       
       ----------------------------T--------------------------------T------------¬
       ¦ Нормативный правовой акт  ¦  Объем исполняемых расходных   ¦Метод оценки¦
       ¦ (статья, пункт, подпункт, ¦  обязательств (тыс. рублей)    ¦            ¦
       ¦      абзац)/решение       +----------T----------T----------+            ¦
       ¦                           ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦            ¦
       +---------------------------+----------+----------+----------+------------+
       ¦             1             ¦    2     ¦     3    ¦     4    ¦     5      ¦
       L---------------------------+----------+----------+----------+-------------
       
       Бюджет субъекта
       бюджетного планирования
       
       Справочно: обязательства, вытекающие из договоров (соглашений)
       
       
       
       
       
                                                              Приложение 3
                                          к Положению о докладах субъектов
                                     бюджетного планирования о результатах
                                и основных направлениях своей деятельности
       
                      ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
       
                                                             (тыс. рублей)
       ------------T----------------------------------------T------------------------------¬
       ¦Вид платежа¦          Отчетный период               ¦        Плановый период       ¦
       ¦           +---------------T---------------T--------+----------T---------T---------+
       ¦           ¦   2004 год    ¦   2005 год    ¦  2006  ¦ 2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦
       ¦           ¦               ¦               ¦  год   ¦(плановый)¦(прогноз)¦(прогноз)¦
       +-----------+-------T-------+-------T-------+--------+----------+---------+---------+
       ¦           ¦ план  ¦  факт ¦ план  ¦  факт ¦  план  ¦          ¦         ¦         ¦
       +-----------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+---------+---------+
       ¦     1     ¦  2    ¦   3   ¦  4    ¦   5   ¦   6    ¦     7    ¦    8    ¦    9    ¦
       +-----------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+---------+---------+
       ¦Всего      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦          ¦         ¦         ¦
       L-----------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+---------+----------
       
       
       
       
       
                                                             Приложение 4а
                                          к Положению о докладах субъектов
                                     бюджетного планирования о результатах
                                и основных направлениях своей деятельности
       
                  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ)
                    ПЛАНИРУЕМОЙ БЮДЖЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       
           Статус  программы  (областная целевая  программа,  подпрограмма
       областной   целевой  программы,  ведомственная  целевая  программа,
       ведомственная   целевая  программа,  выделяемая   в   аналитических
       целях):
       
           Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых
       будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
       
           Срок реализации программы:
       
           Цели программы:
       
           Основные мероприятия программы (краткое описание):
       
           Основные показатели реализации программы:
       
       ----------------------------------------T---------T-------------------------------------T------------------------¬
       ¦      Показатели бюджетной программы   ¦ Единица ¦           Отчетный период           ¦     Плановый период    ¦
       ¦                                       ¦измерения+------T------T------T------T---------+----------T------T------+
       ¦                                       ¦         ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 год¦ 2007 год ¦ 2008 ¦ 2009 ¦
       ¦                                       ¦         ¦  год ¦ год  ¦  год ¦ год  ¦(текущий)¦(плановый)¦ год  ¦  год ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Цель (цели) программы                  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Показатель достижения цели программы   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Показатель достижения цели программы   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Цель (цели) подпрограммы               ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Показатель достижения цели программы   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Показатель достижения цели программы   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Затраты на реализацию программы - всего¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦в том числе:                           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦подпрограмма 1                         ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦подпрограмма 2                         ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       L---------------------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+-------
       
       
       
       
       
                                                             Приложение 4б
                                          к Положению о докладах субъектов
                                     бюджетного планирования о результатах
                                и основных направлениях своей деятельности
       
               КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                       СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
       
           Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых
       будет обеспечено непрограммной деятельностью:
       
           Основные   мероприятия   непрограммной  деятельности   (краткое
       описание):
       
           Основные показатели непрограммной деятельности:
       
       ---------------------------T---------T-------------------------------------T------------------------¬
       ¦                          ¦ Единица ¦           Отчетный период           ¦     Плановый период    ¦
       ¦                          ¦измерения+------T------T------T------T---------+----------T------T------+
       ¦                          ¦         ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 год¦ 2007 год ¦ 2008 ¦ 2009 ¦
       ¦                          ¦         ¦ год  ¦ год  ¦  год ¦  год ¦(текущий)¦(плановый)¦  год ¦  год ¦
       +--------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Цель (цели) непрограммной ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       ¦деятельности              ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +--------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Показатель достижения цели¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       ¦непрограммной деятельности¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +--------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Показатель достижения цели¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       ¦непрограммной деятельности¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       +--------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+------+
       ¦Затраты на осуществление  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       ¦непрограммной деятельности¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦          ¦      ¦      ¦
       L--------------------------+---------+------+------+------+------+---------+----------+------+-------
       
       
       
       
       
                                                              Приложение 5
                                          к Положению о докладах субъектов
                                     бюджетного планирования о результатах
                                и основных направлениях своей деятельности
       
            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
               ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
       
       ----------------------------T--------------------------------------------------T--------------------------------------------------¬
       ¦ Цели, задачи и программы  ¦                  Отчетный период                 ¦                  Плановый период                 ¦
       ¦      (наименования)       ¦                                                  ¦                                                  ¦
       +---------------------------+----------------T----------------T----------------+----------------T----------------T----------------+
       ¦                           ¦    2004 год    ¦    2005 год    ¦    2006 год    ¦    2007 год    ¦    2008 год    ¦    2009 год    ¦
       ¦                           ¦                ¦                ¦    (текущий)   ¦   (плановый)   ¦                ¦                ¦
       +---------------------------+--------T-------+--------T-------+--------T-------+--------T-------+--------T-------+--------T-------+
       ¦                           ¦  млн.  ¦процен-¦  млн.  ¦процен-¦  млн.  ¦процен-¦  млн.  ¦процен-¦  млн.  ¦процен-¦  млн.  ¦процен-¦
       ¦                           ¦ рублей ¦  тов  ¦ рублей ¦  тов  ¦ рублей ¦  тов  ¦ рублей ¦  тов  ¦ рублей ¦  тов  ¦ рублей ¦  тов  ¦
       +---------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
       ¦             1             ¦   2    ¦   3   ¦   4    ¦   5   ¦   6    ¦   7   ¦   8    ¦   9   ¦   10   ¦   11  ¦   12   ¦   13  ¦
       +---------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
       ¦Цель 1                     ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Задача 1.1                 ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Программа А                ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Программа Б                ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦...                        ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Не распределено            ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦по программам              ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Задача 1.2                 ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Не распределено            ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦по задачам                 ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Цель 2                     ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Задача 2.1                 ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Программа А                ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Программа В                ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦                           ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Всего распределено         ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦средств по целям           ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦в том числе:               ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦распределено по задачам    ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦распределено               ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦по программам              ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Не распределено средств по ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦целям, задачам и           ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦программам                 ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦
       ¦Итого бюджет субъекта      ¦        ¦  100  ¦        ¦  100  ¦        ¦  100  ¦        ¦  100  ¦        ¦  100  ¦        ¦  100  ¦
       L---------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------
       
           Справочно:  расходы  на  программы,  направленные  на   решение
       нескольких целей (задач) (повторный счет).".
       
       
       
       
       
                                                              Приложение 2
                                                           к постановлению
                                                     администрации области
                                                       от 07.07.2006 N 549
                                                                          
                                                             "Приложение 2
                                                           к постановлению
                                                     администрации области
                                                       от 07.07.2005 N 581
       
                                    СОСТАВ
               КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И СОГЛАСОВАНИЮ ДОКЛАДОВ
                СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
                  И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
       
       Селитренников               - заместитель губернатора  области  -
       Леонид Иванович               председатель               комиссии
       
       Глазкова                    - начальник      отдела      Главного
       Валентина Михайловна          финансового  управления,  секретарь
                                     комиссии
       
       Бикетов                     - начальник      отдела      Главного
       Борис Александрович           управления           экономического
                                     развития,     секретарь    комиссии
       
                           Члены комиссии:
       
       Кобяшев                     - заместитель   губернатора   области
       Владимир Георгиевич
       
       Савинков                    - заместитель   губернатора   области
       Юрий Андреевич
       
       Цапин                       - заместитель   губернатора   области
       Александр Николаевич
       
       Дубовской                   - заместитель   губернатора   области
       Иван Иванович
       
       Сафонова                    - руководитель  Главного  финансового
       Надежда Георгиевна            управления                  области
       
       Соболев                     - исполняющий             обязанности
       Андрей Иванович               руководителя  Главного   управления
                                     экономического   развития   области
       
       Сергеев                     - руководитель               Главного
       Александр Анатольевич         контрольного             управления
                                     администрации  Воронежской  области
       
       Назаренко                   - заместитель  руководителя  Главного
       Елена Васильевна              финансового    управления   области
       
       Вериковский                 - председатель  комитета  Воронежской
       Александр Евгеньевич          областной    Думы    по    бюджету,
                                     налогам,  финансам   и   банковской
                                     деятельности    (по  согласованию)"
       
       
    

    <<< Назад

    Прокрутка архива правовых актов
  • Реклама
 
  • Реклама
  • Счетчики

  • Рейтинг@Mail.ru
  • Новости